Tercer Trimestre Fiscal 2026: llega el momento de revisar cuentas y preparar las obligaciones tributarias
El cierre del tercer trimestre del año supone una fecha clave para autónomos, profesionales y empresas. Con la llegada de octubre, es necesario preparar la documentación y presentar las correspondientes declaraciones tributarias, evitando errores, recargos o sanciones que puedan afectar a la actividad.
En NINCARDONA ASESORES recomendamos no dejar estas obligaciones para el último momento. Una revisión anticipada permite detectar incidencias, optimizar la tributación y afrontar el cierre del ejercicio con mayor tranquilidad.
¿Qué impuestos deben presentarse en el tercer trimestre?
Dependiendo de la situación de cada contribuyente, durante el mes de octubre deben presentarse diversos modelos tributarios correspondientes al periodo julio-septiembre.
Entre los más habituales encontramos:
- IVA trimestral (Modelo 303).
- Pagos fraccionados de autónomos en estimación directa (Modelo 130).
- Pagos fraccionados en estimación objetiva o módulos (Modelo 131).
- Retenciones por alquileres (Modelo 115).
- Retenciones sobre profesionales y trabajadores (Modelo 111).
- Declaraciones informativas relacionadas con determinadas operaciones.
Cada actividad tiene sus propias particularidades, por lo que es recomendable revisar previamente la situación fiscal para evitar omisiones o errores.
Un trimestre especialmente importante
El tercer trimestre suele coincidir con el periodo estival, lo que provoca que muchas empresas y autónomos acumulen trabajo administrativo tras las vacaciones.
Es frecuente encontrarse con:
- Facturas pendientes de contabilizar.
- Gastos sin justificar correctamente.
- Documentación extraviada durante el verano.
- Errores en la aplicación de tipos de IVA.
- Retrasos en la recopilación de información.
Por ello, una correcta organización documental resulta fundamental para cumplir con las obligaciones fiscales en plazo.
Qué documentación conviene preparar
Antes de comenzar la elaboración de las declaraciones es recomendable reunir:
Para autónomos
- Facturas emitidas durante el trimestre.
- Facturas recibidas y gastos deducibles.
- Extractos bancarios.
- Justificantes de inversiones o adquisiciones.
- Recibos de alquileres o suministros afectos a la actividad.
Para sociedades y empresas
- Libro registro de facturas emitidas.
- Libro de facturas recibidas.
- Nóminas y seguros sociales.
- Contratos y facturas de servicios profesionales.
- Información contable actualizada.
Cuanto más ordenada esté la documentación, más sencillo será realizar una revisión eficaz de la situación fiscal del negocio.
Una oportunidad para analizar la marcha del negocio
Más allá del cumplimiento tributario, cada trimestre ofrece información muy valiosa sobre la evolución de la actividad.
Es un buen momento para responder a preguntas como:
- ¿Está creciendo la facturación?
- ¿Han aumentado los costes?
- ¿Existe margen para realizar inversiones antes de finalizar el ejercicio?
- ¿Se están aprovechando correctamente los gastos fiscalmente deducibles?
- ¿Será necesario realizar ajustes antes del cierre anual?
Realizar este análisis permite tomar decisiones empresariales con mayor seguridad y anticipar posibles necesidades de financiación o planificación fiscal.
Evitar errores puede ahorrar muchos problemas
La mayoría de incidencias fiscales no se producen por mala fe, sino por descuidos administrativos:
- Facturas mal contabilizadas.
- Gastos no deducibles incluidos por error.
- Retenciones incorrectas.
- Presentaciones fuera de plazo.
- Datos inconsistentes entre modelos tributarios.
Una revisión profesional reduce significativamente estos riesgos y aporta tranquilidad al autónomo o empresario.
Preparando ya el cierre del ejercicio 2026
Aunque todavía queda el cuarto trimestre, el tercer trimestre es un excelente momento para comenzar a planificar el cierre fiscal y contable del ejercicio.
Anticipar decisiones durante estos meses puede facilitar:
- La optimización fiscal.
- La planificación de inversiones.
- La gestión de tesorería.
- El cumplimiento de futuras obligaciones contables y fiscales.
NINCARDONA ASESORES: asesoramiento fiscal para autónomos, pymes y empresas
En NINCARDONA ASESORES ayudamos a autónomos, profesionales y sociedades a cumplir con sus obligaciones fiscales de forma eficiente, ofreciendo un servicio cercano, personalizado y adaptado a las necesidades de cada cliente.
Si necesitas ayuda con la presentación de impuestos, la contabilidad de tu negocio o la planificación fiscal de tu actividad, estaremos encantados de asesorarte.
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Lo que dicen nuestros clientes
"Cada trimestre revisan toda nuestra documentación fiscal y presentan los impuestos sin que tengamos que preocuparnos de nada. Una tranquilidad enorme para nuestro negocio."
Laura G. · Gerente de PYME ⭐⭐⭐⭐⭐
"Como autónomo, siempre me generaban dudas los pagos fraccionados y las declaraciones trimestrales. Gracias a su asesoramiento tengo todo controlado y evito errores."
Miguel A. · Autónomo ⭐⭐⭐⭐⭐
"Nos ayudan a planificar la fiscalidad de la empresa y a cumplir con nuestras obligaciones tributarias con total seguridad. Un servicio profesional y cercano."
Antonio M. · Administrador de Empresa ⭐⭐⭐⭐⭐
"Lo que más valoro es que nos avisan con antelación de todo lo necesario para cada trimestre. Evitamos prisas de última hora y tenemos una visión clara de nuestra situación fiscal."
Carmen R. · Directora Financiera ⭐⭐⭐⭐⭐
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